Un Usuario hizo la siguiente pregunta
Hola a todos ,
¿Podría decirme cómo funciona un acuerdo de envío con una transacción MRKO? Puede cambiar los valores de la factura al realizar una transacción MRKO.
¿Podría decirme también, por favor, cuál es el procedimiento (pasos) estándar de SAP para el acuerdo de envío de proveedores?
Gracias de antemano ..sunil
2 respuesta
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Hola,
Para el proceso de envío, debe mantener el Registro de información del envío en ME11. Aquí está el mantenimiento Precios y Código de impuestos obligatorio (antes de activar un registro de información de envío en OMEV )
También en SPRO> Estructura empresarial> Asignación> Gestión de contenido> Asignar una organización de compras estándar para plantas
Luego, cree un envío de orden de compra en ME21N con la categoría de artículo como «K», aquí no se mantendrá ningún precio.
Recibe la recepción de mercancías con PO en MIGO al stock en consignación del Vendedor (En este momento no se generará ninguna Entrada FI)
Transfiera el correo de consignación del vendedor a sus propias existencias utilizando 411 K en MB1B. En este punto, el sistema tomará el precio de un registro de información de envío y contabilizará el documento contable. Aparece la siguiente entrada FI;
(BSX) Stock A/c - Dr (KON) Consignment Liabilities - Cr
Ahora haga el arreglo de consignación en MRKO. Aquí no puede cambiar el valor de la factura. Aparece la siguiente entrada FI;
Vendor A/c - Cr Consignment Liabilities - Dr
Requisito previo para MRKO: –
– Mantener un registro de condición para el tipo de salida KONS en MRM1
Luego imprima el Documento de conciliación en MR91.
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Ex miembro
Hola
Durante la transferencia de existencias en consignación a su propio sistema de existencias, el valor se calcula a partir del registro de información de consignación retenido